|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
407-87-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-01-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 407-89-LQ22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
407-89-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
|
|
R.U.T. |
61.602.189-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín 1436 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
502550 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FAIQ |
|
Razón Social |
MAURICIO LADRON DE GUEVARA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.210.177-7 |
|
Sucursal |
FAIQ |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | 40-026-150-233-00
MANTENIMIENTO REPARATIVO DE ÓPTICAS RÍGIDAS segun cotización 16146/16147/16148/16149
| MANTENIMIENTO REPARATIVO DE ÓPTICAS RÍGIDAS, según eett adjuntas |
$ 2.645.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.645.000
|
$ 2.645.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.645.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 502.550
|
|
$ 3.147.550
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.