Orden de Compra. Nº4070-11275-SE08 "Adq. artículos de casa"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4070-11275-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Adq. artículos de casa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 3533,3616
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor blanca nacira maureria garcia
Razón Social blanca nacira maureria garcia
R.U.T. 5.906.419-3
Sucursal blanca nacira maureria garcia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151702
Cuchillos domésticos1Pack cuchillos, vasos y otros $ 18.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.597 $ 18.597
Total Neto $ 18.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.533
TOTAL OC $ 22.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.