Orden de Compra. Nº4070-123-SE14 "Adq. Articulos OC 88"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4070-123-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos OC 88
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4067-7-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 22824,00745
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121501
Rotuladores de base acuosa1CajaPlumones Pizarra  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
44122104
Clips para papel2CajaGrande  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
60121501
Rotuladores de base acuosa1CajaPlumones Permanente  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
44122104
Clips para papel2CajaChico  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
44122106
Chinches y tachuelas1CajaChinches con cabeza, distintos colores  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
44122001
Archivadores de fichas10UnidadAchivadores Anchos  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCanon Pixma Negro 2010  $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.656 $ 38.655
44101707
Corcheteras1UnidadGrande Buena Calidad  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
44121802
Líquido corrector5UnidadCorrector Lapiz  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCanon Pixma Color 211  $ 13.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.052 $ 26.051
44121506
Sobres estándar50UnidadOficio  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.462
44121506
Sobres estándar50UnidadMedio Oficio  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.362
44121506
Sobres estándar50Unidad1/4 Oficio  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
44121506
Sobres estándar50UnidadAmericano  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
31201512
Cinta Transparente5UnidadScocht Grande  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.471
14111610
Cartulina30PliegoDistintos Colores 5 de Cada Uno  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.538
Total Neto $ 120.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.824
TOTAL OC $ 142.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.