Orden de Compra. Nº
4070-123-SE14
"
Adq. Articulos OC 88
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4070-123-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Articulos OC 88
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4067-7-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Facturación
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna
Río Ibáñez
Impuesto
22824,00745
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social
BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T.
6.239.182-0
Sucursal
OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121501
Rotuladores de base acuosa
1
Caja
Plumones Pizarra
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
44122104
Clips para papel
2
Caja
Grande
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
60121501
Rotuladores de base acuosa
1
Caja
Plumones Permanente
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
44122104
Clips para papel
2
Caja
Chico
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
44122106
Chinches y tachuelas
1
Caja
Chinches con cabeza, distintos colores
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462
$ 462
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
Achivadores Anchos
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.605
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
Canon Pixma Negro 2010
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.656
$ 38.655
44101707
Corcheteras
1
Unidad
Grande Buena Calidad
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.143
$ 7.143
44121802
Líquido corrector
5
Unidad
Corrector Lapiz
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
Canon Pixma Color 211
$ 13.026,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.052
$ 26.051
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
Oficio
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.450
$ 5.462
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
Medio Oficio
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.350
$ 3.362
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
1/4 Oficio
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.521
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
Americano
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
31201512
Cinta Transparente
5
Unidad
Scocht Grande
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.471
14111610
Cartulina
30
Pliego
Distintos Colores 5 de Cada Uno
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.530
$ 4.538
Total Neto
$ 120.126
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.824
TOTAL OC
$ 142.950
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.