Orden de Compra. Nº
4070-146-SE14
"
Adq. Articulos de Aseo OC 110
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4070-146-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Articulos de Aseo OC 110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4067-5-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Aseo y Ornato
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Facturación
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna
Río Ibáñez
Impuesto
8712,849
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
bazar panchi
Razón Social
CLAUDIA LUISA DOMKE PEREZ
R.U.T.
15.304.324-8
Sucursal
bazar panchi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
Trapeadores
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
47131811
Productos de lavandería
1
Unidad
Omo
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.933
$ 1.933
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad
Limpiavidrios
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.529
47131803
Desinfectantes domésticos
8
Unidad
Cloro 500ml
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
11
Unidad
Ceras BLEM Autobrillo
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.105
$ 17.101
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
Quix Grande
$ 1.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.454
$ 2.454
47131615
Escobillones
2
Unidad
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
Cif
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.884
$ 5.882
47131803
Desinfectantes domésticos
8
Litro
Cloro
$ 647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.176
$ 5.176
12131706
Cerillas
1
Paquete
Fosforos
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.060
$ 2.059
Total Neto
$ 45.857
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.713
TOTAL OC
$ 54.570
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.