Orden de Compra. Nº4070-146-SE14 "Adq. Articulos de Aseo OC 110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4070-146-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos de Aseo OC 110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4067-5-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Aseo y Ornato
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 8712,849
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bazar panchi
Razón Social CLAUDIA LUISA DOMKE PEREZ
R.U.T. 15.304.324-8
Sucursal bazar panchi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza2UnidadTrapeadores  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
47131811
Productos de lavandería1UnidadOmo  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadLimpiavidrios  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
47131803
Desinfectantes domésticos8UnidadCloro 500ml  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos11UnidadCeras BLEM Autobrillo  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.105 $ 17.101
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadQuix Grande  $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.454 $ 2.454
47131615
Escobillones2Unidad   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadCif  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.882
47131803
Desinfectantes domésticos8LitroCloro  $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.176 $ 5.176
12131706
Cerillas1PaqueteFosforos  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
47121701
Bolsas de basura5Paquete   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.059
Total Neto $ 45.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.713
TOTAL OC $ 54.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.