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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4070-161-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. Tambor y Toner OC 127 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4067-7-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Soza 161 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
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Comuna |
Río Ibáñez
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Impuesto |
72922 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
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Razón Social |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
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R.U.T. |
89.912.300-k |
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Sucursal |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103109
| Tambores para impresora, fax o fotocopiadora | 1 | Unidad | 013R00591 DRUM XERX BLACK 5325/5330/5335 | |
$ 161.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 161.800
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$ 161.800
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | 006R01160 TONER XEROX NEGRO WC5325/30/35 | |
$ 74.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 222.000
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$ 222.000
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Total Neto
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$ 383.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.922
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$ 456.722
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.