Orden de Compra. Nº4070-184-SE14 "Adq. Articulos OC 151"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4070-184-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos OC 151
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4067-7-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 17753,049
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121712
Recambios para marcadores2CajaCaja Plumones Pizarra (Azul-Negro)  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
44122107
Grapas2Caja10 mm  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858
44121706
Lápices de madera3CajaLapices Grafitos (12 Uni)  $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.933 $ 6.933
31201610
Colas16UnidadCola Fria 225 Grs  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.968 $ 11.968
44121704
Lápiz pasta12UnidadAzul y Negro  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
44121618
Tijeras2UnidadTijeras Grandes  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
44121630
Kit de grapadora1UnidadGrapadora  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
31201515
Cintas de papel10Unidad   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.201
60123001
Figuras de goma Eva10PackSet Goma Eva  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
14111610
Cartulina6PackCartulina Metalica  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
14111525
Papel multiuso30PliegoPapel Volantin  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.642
14111606
Papel artístico o papel Kraft30PliegoPapel Kraft  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
Total Neto $ 93.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.753
TOTAL OC $ 111.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.