Orden de Compra. Nº
4070-184-SE14
"
Adq. Articulos OC 151
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4070-184-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Articulos OC 151
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4067-7-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Facturación
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna
Río Ibáñez
Impuesto
17753,049
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social
BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T.
6.239.182-0
Sucursal
OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121712
Recambios para marcadores
2
Caja
Caja Plumones Pizarra (Azul-Negro)
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
44122107
Grapas
2
Caja
10 mm
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.858
44121706
Lápices de madera
3
Caja
Lapices Grafitos (12 Uni)
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.933
$ 6.933
31201610
Colas
16
Unidad
Cola Fria 225 Grs
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.968
$ 11.968
44121704
Lápiz pasta
12
Unidad
Azul y Negro
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
44121618
Tijeras
2
Unidad
Tijeras Grandes
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
44121630
Kit de grapadora
1
Unidad
Grapadora
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
31201515
Cintas de papel
10
Unidad
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.201
60123001
Figuras de goma Eva
10
Pack
Set Goma Eva
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.924
14111610
Cartulina
6
Pack
Cartulina Metalica
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.070
$ 8.070
14111525
Papel multiuso
30
Pliego
Papel Volantin
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.642
14111606
Papel artístico o papel Kraft
30
Pliego
Papel Kraft
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
Total Neto
$ 93.437
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.753
TOTAL OC
$ 111.190
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.