Orden de Compra. Nº4070-214-SE14 "Adq. Articulos OC 183"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4070-214-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos OC 183
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4067-7-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 20309,24744
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera2CajaGrafito  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
44121707
Lápices de colores4Caja   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.212 $ 5.210
60121501
Rotuladores de base acuosa8UnidadPlumones Permanentes  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
14111525
Papel multiuso20UnidadCarton Piedra Tamaño Block 8 mm  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
44121618
Tijeras4UnidadGrandes Papel  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
31201611
Adhesivos de láminas8UnidadCintas Adhesivas Papel Mediano  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.378
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20Unidad   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.277
60123001
Figuras de goma Eva6PackGoma Eva con Brillantina  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.076
60121012
Adhesivos decorativos10PackSet de Stickers  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
14111506
Papel para impresora del ordenador4ResmaOficio  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.429
14121503
Cartulina20SobreDiseños  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.891
Total Neto $ 106.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.309
TOTAL OC $ 127.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.