Orden de Compra. Nº
4070-214-SE14
"
Adq. Articulos OC 183
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4070-214-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Articulos OC 183
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4067-7-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Facturación
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna
Río Ibáñez
Impuesto
20309,24744
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social
BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T.
6.239.182-0
Sucursal
OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121706
Lápices de madera
2
Caja
Grafito
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
44121707
Lápices de colores
4
Caja
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.212
$ 5.210
60121501
Rotuladores de base acuosa
8
Unidad
Plumones Permanentes
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
14111525
Papel multiuso
20
Unidad
Carton Piedra Tamaño Block 8 mm
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.244
44121618
Tijeras
4
Unidad
Grandes Papel
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.748
$ 9.748
31201611
Adhesivos de láminas
8
Unidad
Cintas Adhesivas Papel Mediano
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.376
$ 5.378
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.280
$ 13.277
60123001
Figuras de goma Eva
6
Pack
Goma Eva con Brillantina
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.078
$ 9.076
60121012
Adhesivos decorativos
10
Pack
Set de Stickers
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.244
14111506
Papel para impresora del ordenador
4
Resma
Oficio
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.428
$ 11.429
14121503
Cartulina
20
Sobre
Diseños
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.900
$ 26.891
Total Neto
$ 106.891
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.309
TOTAL OC
$ 127.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.