Orden de Compra. Nº4070-226-CM20 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4070-226-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 37856
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFISERV
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal OFISERV
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios50 (1137617 )ADHESIVO ARTEL BARRA SILICONA SOLIDA 7,5 MM 10 TIRAS DE 25 CMS UNIDAD 1159658(1137617) ADHESIVO ARTEL BARRA SILICONA SOLIDA 7,5 MM 10 TIRAS DE 25 CMS UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.300 $ 52.300
14111610
2239-4-LP14
Cartulina3 (1608862 )CARTULINA - OPALINA LISA BLANCA OFICIO 200 GRS. 100 HOJAS UNIDAD 1610760(1608862) CARTULINA - OPALINA LISA BLANCA OFICIO 200 GRS. 100 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro1 (1367520 )CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO CLASICO LISO 7MM 100 HOJAS 10 UNIDADES 1394039(1367520) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO CLASICO LISO 7MM 100 HOJAS 10 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.276 $ 11.276
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso2 (1529740 )PAPEL MULTIPROPÓSITO KING RESMA 500 HOJAS TAMANO OFICIO 75 GR 10 UNIDADES 1531619(1529740) PAPEL MULTIPROPÓSITO KING RESMA 500 HOJAS TAMANO OFICIO 75 GR 10 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 55.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.366 $ 111.366
Total Neto $ 199.242
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.856
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 237.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.