Orden de Compra. Nº4070-287-CM17 "ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO JARDIN INFANTIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4070-287-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO JARDIN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 46199,07
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel30 (1274821) SERVILLETA DE PAPEL FAVORITA SERVILLETA FAVORITA CLASICA MULTIPACK 200 UND UNIDAD 1300827(1274821) SERVILLETA DE PAPEL FAVORITA SERVILLETA FAVORITA CLASICA MULTIPACK 200 UND UNIDAD; Código: 7806540001742;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.430 $ 32.430
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general5 (1315411) LIMPIA PISOS VIRGINIA 900 CC AROMA LAVANDA UNIDAD 1341515(1315411) LIMPIA PISOS VIRGINIA 900 CC AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: 7805040003416;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl4 (1339941) CLORO CLOROX 4 LTS UNIDAD 1366144(1339941) CLORO CLOROX 4 LTS UNIDAD; Código: 7805025010118;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.380 $ 8.380
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general5 (1354968) LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE PRIMAVERA 900 ML UNIDAD 1381368(1354968) LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE PRIMAVERA 900 ML UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.375 $ 7.375
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general5 (1354969) LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE CITRICO 900 ML UNIDAD 1381369(1354969) LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE CITRICO 900 ML UNIDAD; Código: 7806810016537;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.495 $ 5.495
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (1367864) DESINFECTANTE VIRUTEX PASTILLA WC BLOCK ESTANQUE X 1 UNIDAD 1394383(1367864) DESINFECTANTE VIRUTEX PASTILLA WC BLOCK ESTANQUE X 1 UNIDAD; Código: 7806810016872;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
47131615
2239-7-LP12
Escobillones5 (1369629) ESCOBILLÓN VIRUTEX FIBRA SUAVE VTX PRO AZUL UNIDAD 1396193(1369629) ESCOBILLÓN VIRUTEX FIBRA SUAVE VTX PRO AZUL UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.310
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel30 (975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD 990194(975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.050 $ 19.050
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería5 (975715) DETERGENTE OMO MULTIACCION 800 GR UNIDAD 990715(975715) DETERGENTE OMO MULTIACCION 800 GR UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza15 (975853) PANO YAKOB AMARILLO 30 X 40 UNIDAD 990853(975853) PANO YAKOB AMARILLO 30 X 40 UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.330 $ 3.330
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos15 (975939) DESINFECTANTE VIRGINIA IGENIX CLORO GEL 900 ML 990939(975939) DESINFECTANTE VIRGINIA IGENIX CLORO GEL 900 ML; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.135 $ 15.135
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U1030 (981949) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 UNIDADES 997431(981949) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.670 $ 29.670
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas10 (1151836) GUANTES HEALTH TOUCH GRANDE 100 UNID 1174388(1151836) GUANTES HEALTH TOUCH GRANDE 100 UNID; Código: 7805649000731;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.580 $ 38.580
47131602
2239-7-LP12
Traperos10 (1180331) TRAPERO VIRUTEX PRO DOBLE C/OJAL50X50 CM VTX . 1206361(1180331) TRAPERO VIRUTEX PRO DOBLE C/OJAL50X50 CM VTX .; Código: 7806810007719;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.170 $ 9.170
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general1 (1274804) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CIF CREMA 375 GRS 12 UNIDADES 1300810(1274804) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CIF CREMA 375 GRS 12 UNIDADES; Código: 7791290008007;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.048 $ 16.048
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos15 (1274806) DESINFECTANTE VIRUTEX TOALLITAS DESINFECTANTES UNIDAD 1300812(1274806) DESINFECTANTE VIRUTEX TOALLITAS DESINFECTANTES UNIDAD; Código: 7806810007337;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460
Total Neto $ 243.153
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.199
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 289.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.