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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4070-31-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-02-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EP 1 - Rep. Cubierta Carretera Austral |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5039-42-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Soza 161 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
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Comuna |
Río Ibáñez
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Impuesto |
928793,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Constructora HH SpA |
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Razón Social |
Constructora HH SpA
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R.U.T. |
76.687.243-3 |
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Sucursal |
Constructora HH SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101605
| Levantamiento o reparación de techos | 1 | Global | Licitación ID: 5039-42-LE17
Reposición del sistema de Calefacción Central, Escuela Carretera Austral, Bahía Murta | Estado de Pago N° 1
Aplíquese Multa $93.384 |
$ 4.888.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.888.387
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$ 4.888.387
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Total Neto
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$ 4.888.387
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 928.794
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$ 5.817.181
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.