Orden de Compra. Nº4070-33-SE14 "Adq. Articulos OC 10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4070-33-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos OC 10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4067-7-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 18041,952227
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores2Unidad no definidaPaquete de Pestañas ( Marcadores de Colores adhesivos para pagina)  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
44122103
Corchetes1CajaCaja de Corchetes  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
44122104
Clips para papel2CajaCaja de doble clip 1 1/4  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas1UnidadClipero con Respuesto  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
44122011
Carpetas para archivos15Unidadarchivador lomo ancho  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.908
44122011
Carpetas para archivos15UnidadCajas de Archivar  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.866
31201517
Cinta para empaquetar5Unidadscotch  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCarpetas de Carton  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.025
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento1PaquetePaquete de Fundas Plasticas Oficio  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
14111506
Papel para impresora (del computador)10Resmaresma de papel fotocopia oficio   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.730 $ 27.731
14111506
Papel para impresora (del computador)5Resmaresma papel fotocopia tamaño carta  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
44122010
Divisores6JuegoJuego de separadores de Archivo  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
Total Neto $ 94.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.042
TOTAL OC $ 113.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.