Orden de Compra. Nº
4070-33-SE14
"
Adq. Articulos OC 10
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4070-33-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Articulos OC 10
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4067-7-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Facturación
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna
Río Ibáñez
Impuesto
18041,952227
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social
BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T.
6.239.182-0
Sucursal
OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
2
Unidad no definida
Paquete de Pestañas ( Marcadores de Colores adhesivos para pagina)
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
44122103
Corchetes
1
Caja
Caja de Corchetes
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
44122104
Clips para papel
2
Caja
Caja de doble clip 1 1/4
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas
1
Unidad
Clipero con Respuesto
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
44122011
Carpetas para archivos
15
Unidad
archivador lomo ancho
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.915
$ 18.908
44122011
Carpetas para archivos
15
Unidad
Cajas de Archivar
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.866
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
scotch
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
Carpetas de Carton
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.025
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
1
Paquete
Paquete de Fundas Plasticas Oficio
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
14111506
Papel para impresora (del computador)
10
Resma
resma de papel fotocopia oficio
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.730
$ 27.731
14111506
Papel para impresora (del computador)
5
Resma
resma papel fotocopia tamaño carta
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.445
$ 13.445
44122010
Divisores
6
Juego
Juego de separadores de Archivo
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
Total Neto
$ 94.958
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.042
TOTAL OC
$ 113.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.