Orden de Compra. Nº4070-34-SE08 "Adq. víveres y otros"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4070-34-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Adq. víveres y otros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas según detalle orden de compra N°32.-
Proveniente de Licitación 4067-15-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna -1
Impuesto 30171,0405
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ARNOLDO JELVEZ VALENZUELA
R.U.T. 5.218.888-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla1LitroLeche o productos de mantequillavíveres y otros $ 158.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.795 $ 158.795
Total Neto $ 158.795
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.171
TOTAL OC $ 188.966


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.