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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4070-34-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LEÑA - ESCUELA CARRETERA AUSTRAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4070-2-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
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Comuna |
Río Ibáñez
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Impuesto |
627000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-03-2020 |
| Plazo de Entrega | 10 días corridos desde 02.03.2020 |
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Proveedor |
3F GROUP |
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Razón Social |
3F GROUP SPA.
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R.U.T. |
76.929.157-1 |
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Sucursal |
3F GROUP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70151903
| Recursos de madera combustible | 120 | Metro Cúbico | Leña Seca de metro | Leña Seca de metro, Escuela Carretera Austral
Lenga |
$ 27.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.300.000
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$ 3.300.000
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Total Neto
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$ 3.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 627.000
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$ 3.927.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.