Orden de Compra. Nº4070-346-CM18 "Adquisición Material Deportivo- Escuela Carretera Austral "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4070-346-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Material Deportivo- Escuela Carretera Austral
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-18 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 30562
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Macsport Coyhaique
Razón Social marco ossa Carrasco
R.U.T. 15.968.917-4
Sucursal Macsport Coyhaique
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161500
2239-17-lp14
 1 (1300846 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS GOPHER BALA DE ATLETISMO 3,6 K IRON SHOTS 38-322 UNIDAD 1326857(1300846) ARTÍCULOS DEPORTIVOS GOPHER BALA DE ATLETISMO 3,6 K IRON SHOTS 38-322 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.340 $ 20.340
49221500
2239-17-lp14
 5 (1340325 )ACCESORIOS DEPORTIVOS - CUERDA DE SALTO INDIVIDUAL DE CUERO 2,75 M UNIDAD 1366543(1340325) ACCESORIOS DEPORTIVOS - CUERDA DE SALTO INDIVIDUAL DE CUERO 2,75 M UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
49161500
2239-17-lp14
 1 (1280147 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS - JABALINA UNIDAD 1306147(1280147) ARTÍCULOS DEPORTIVOS - JABALINA UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 61.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
49221500
2239-17-lp14
 15 (1374937 )ACCESORIOS DEPORTIVOS FERVET ARO HULA HOOP TUBULAR 70 CM UNIDAD 1401449(1374937) ACCESORIOS DEPORTIVOS FERVET ARO HULA HOOP TUBULAR 70 CM UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.750 $ 39.750
49161500
2239-17-lp14
 2 (1330573 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS PENALTY BALON FUTBOL N° 5 STORM UNIDAD 1356693(1330573) ARTÍCULOS DEPORTIVOS PENALTY BALON FUTBOL N° 5 STORM UNIDAD; Código: -; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.726 $ 29.726
Total Neto $ 169.316
Descuento $ 8.466
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.562
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 191.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.