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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4070-38-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-02-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4070-7-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carlos Soza 161 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
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Comuna |
Río Ibáñez
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Impuesto |
228319,38525 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Arturo Bernardo |
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Razón Social |
Arturo Antrillao Garcia
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R.U.T. |
7.334.184-1 |
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Sucursal |
Arturo Bernardo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70151903
| Recursos de madera combustible | 55 | Metro Cúbico | Leña seca en chocos - ÑIRE O LENGA Escuela María Antonieta Parra - Puerto Sánchez | Se postula a la entrega de Leña seca de Lenga Certificada en Chocos, para la escuela de Puerto Sánchez por los 55 metros solicitados a un valor de 26.000 pesos IVA incluido por metro, cuya leña se encuentra en galpón por programa de certificación de |
$ 21.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.201.695
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$ 1.201.681
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Total Neto
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$ 1.201.681
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.319
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$ 1.430.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.