Orden de Compra. Nº4070-386-CM19 "Adquisición Material Deportivo -Programa Recreos Entretenidos "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4070-386-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Material Deportivo -Programa Recreos Entretenidos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-11 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 98015
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Macsport Coyhaique
Razón Social marco ossa Carrasco
R.U.T. 15.968.917-4
Sucursal Macsport Coyhaique
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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 5 (1330474 )ACCESORIOS DEPORTIVOS SOLAR SET 21 PIEZAS ENTRENAMIENTO CONOS POSTES Y CLIPS UNIDAD 1356594(1330474) ACCESORIOS DEPORTIVOS SOLAR SET 21 PIEZAS ENTRENAMIENTO CONOS POSTES Y CLIPS UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 33.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
49161500
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 10 (1301300 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS PLAYSOFT PELOTA PILATES LISA 75 CM UNIDAD 1327317(1301300) ARTÍCULOS DEPORTIVOS PLAYSOFT PELOTA PILATES LISA 75 CM UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.500 $ 105.500
49221500
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 14 (1340325 )ACCESORIOS DEPORTIVOS - CUERDA DE SALTO INDIVIDUAL DE CUERO 2,75 M UNIDAD 1366543(1340325) ACCESORIOS DEPORTIVOS - CUERDA DE SALTO INDIVIDUAL DE CUERO 2,75 M UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800
49161500
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 8 (1301249 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS PLAYSOFT BALON INICIACION SOFT PIEL ELEFANTE N°4 UNIDAD 1327260(1301249) ARTÍCULOS DEPORTIVOS PLAYSOFT BALON INICIACION SOFT PIEL ELEFANTE N°4 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
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 25 (1517360 )ACCESORIOS DEPORTIVOS FANEL CONO PERFORADO 15 PULGADAS UNIDAD 1519361(1517360) ACCESORIOS DEPORTIVOS FANEL CONO PERFORADO 15 PULGADAS UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
49221500
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 4 (1280008 )ACCESORIOS DEPORTIVOS JM IMPORT SET 15 CONOS TIPO LENTEJA 19 CM UNIDAD 1306008(1280008) ACCESORIOS DEPORTIVOS JM IMPORT SET 15 CONOS TIPO LENTEJA 19 CM UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.720 $ 35.720
49221500
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 1 (1280069 )ACCESORIOS DEPORTIVOS RUNICK RED FUTBOL UNIDAD 1306069(1280069) ACCESORIOS DEPORTIVOS RUNICK RED FUTBOL UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 61.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500
Total Neto $ 543.020
Descuento $ 27.151
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.015
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 613.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.