Orden de Compra. Nº4070-40-SE15 "Adq. Articulos OC 42"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4070-40-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2015
Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos OC 42
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4067-7-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 24712,849187
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121148
Papel lustre20Block16 x 16  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235
60121112
Cartón piedra10UnidadProarte 3.0 mm 55x77  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
60121109
Blocs de dibujo2UnidadTorre 99 1/4 20 hojas  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
60124317
Masa de modelado4UnidadMasilla Adhesiva UHU 50 Grs. Blanca  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
44121706
Lápices de madera50UnidadLapiz Grafito F. Castell N°2 HB  $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.109
14111610
Cartulina20UnidadEstuche Torre Magia 26.5 x 37.5 cm  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.958
60121112
Cartón piedra10UnidadCarton Piedra Proarte 2.0 mm 55 x 77  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.639
60121112
Cartón piedra10UnidadProarte 1.5 mm 55 x 77  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958
44121612
Cuchillos cartoneros7UnidadIsofit Grande N° 80  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.060 $ 4.059
31201610
Colas12UnidadCola Fria 125 Grs  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.936 $ 3.933
31201606
Calafateos10UnidadBarra Silicona Proarte 7 mm 10 unid  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
60121109
Blocs de dibujo30UnidadTorre Medium 99 1/8 20 Hojas  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.959
60105704
Barras de pegamento libres de ácido32UnidadGiotto 36 Grs  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.248 $ 21.245
60121535
Goma de borrar30UnidadFactis 36-R  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.790
Total Neto $ 130.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.713
TOTAL OC $ 154.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.