Orden de Compra. Nº
4070-40-SE15
"
Adq. Articulos OC 42
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4070-40-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Articulos OC 42
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4067-7-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Facturación
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna
Río Ibáñez
Impuesto
24712,849187
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial sotocopias ltda
Razón Social
COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T.
76.025.795-8
Sucursal
comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121148
Papel lustre
20
Block
16 x 16
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.235
60121112
Cartón piedra
10
Unidad
Proarte 3.0 mm 55x77
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
60121109
Blocs de dibujo
2
Unidad
Torre 99 1/4 20 hojas
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
60124317
Masa de modelado
4
Unidad
Masilla Adhesiva UHU 50 Grs. Blanca
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.680
44121706
Lápices de madera
50
Unidad
Lapiz Grafito F. Castell N°2 HB
$ 162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.109
14111610
Cartulina
20
Unidad
Estuche Torre Magia 26.5 x 37.5 cm
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.960
$ 14.958
60121112
Cartón piedra
10
Unidad
Carton Piedra Proarte 2.0 mm 55 x 77
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.639
60121112
Cartón piedra
10
Unidad
Proarte 1.5 mm 55 x 77
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.958
44121612
Cuchillos cartoneros
7
Unidad
Isofit Grande N° 80
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.060
$ 4.059
31201610
Colas
12
Unidad
Cola Fria 125 Grs
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.936
$ 3.933
31201606
Calafateos
10
Unidad
Barra Silicona Proarte 7 mm 10 unid
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
60121109
Blocs de dibujo
30
Unidad
Torre Medium 99 1/8 20 Hojas
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.960
$ 24.959
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
32
Unidad
Giotto 36 Grs
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.248
$ 21.245
60121535
Goma de borrar
30
Unidad
Factis 36-R
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.790
Total Neto
$ 130.068
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.713
TOTAL OC
$ 154.781
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.