Orden de Compra. Nº
4070-75-SE14
"
Adq. Articulos de Aseo OC 48
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4070-75-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
02-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Articulos de Aseo OC 48
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4067-5-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Aseo y Ornato
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Facturación
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna
Río Ibáñez
Impuesto
18217,64507804
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercadonormita
Razón Social
TULIO DEL CARMEN GODOY CHIGUAY
R.U.T.
7.284.820-9
Sucursal
supermercadonormita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131611
Palas para basura
3
Unidad no definida
Palas Plasticas Grandes
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.654
$ 3.655
47131615
Escobillones
3
Unidad
Escobillones
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.909
$ 3.908
47131609
Magos para escobas o traperos
6
Unidad
Traperos
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.512
$ 7.513
47131824
Productos de limpieza de ventanas
8
Unidad
Limpiavidrios
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.656
$ 6.655
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
Cif
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.050
47131811
Productos de lavandería
3
Unidad
Omo Chico
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.387
47131810
Productos para lavar platos
6
Unidad
Quick 500 ml
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.818
$ 7.815
53131606
Desodorantes
3
Unidad
Desodorantes Ambiental
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.529
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
Pato Purific
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.872
$ 4.874
47121804
Cubos o baldes para limpieza
1
Unidad
Balde Plastico
$ 5.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.924
$ 5.924
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
8
Unidad
Virutillas Piso
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.370
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad
Paños Absorventes
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Litro
Cloro Gel
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.804
$ 6.807
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Litro
Cloro
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.790
47131801
Limpiadores de suelos
6
Litro
Poet
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.512
$ 7.513
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
6
Litro
Ceras Liquida Incolora
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.330
$ 9.328
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
Bolsas de Basura Grande
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.504
Total Neto
$ 95.882
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.218
TOTAL OC
$ 114.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.