Orden de Compra. Nº4070-76-SE14 "Adq. Articulos de Aseo OC 49"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4070-76-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos de Aseo OC 49
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4067-5-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Aseo y Ornato
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 7705,37585231
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercadonormita
Razón Social TULIO DEL CARMEN GODOY CHIGUAY
R.U.T. 7.284.820-9
Sucursal supermercadonormita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería4UnidadOmo Chico  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadLimpiavidrios  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
53131606
Desodorantes2UnidadDesodorantes Ambiental  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
14111704
Papel higiénico10RolloConfort  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2ParGuantes de Goma  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
12131706
Cerillas1PaqueteFosforo  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadLimpia Mueble  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731 $ 731
47121701
Bolsas de basura6PaqueteBolsas de Basura 60 x 110  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
47131502
Paños de limpieza6UnidadPaños Limpieza Amarillo  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
47131611
Palas para basura1Unidad no definidaPalas Plasticas  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
47131615
Escobillones2UnidadEscobillones  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.605
47131801
Limpiadores de suelos4LitroPoet  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
47131803
Desinfectantes domésticos3LitroCloro  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395
53131608
Jabones2LitroJabón Liquido  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadPato Purific  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.308 $ 7.311
Total Neto $ 40.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.705
TOTAL OC $ 48.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.