Orden de Compra. Nº
4070-76-SE14
"
Adq. Articulos de Aseo OC 49
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4070-76-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
02-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Articulos de Aseo OC 49
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4067-5-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Aseo y Ornato
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Facturación
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna
Río Ibáñez
Impuesto
7705,37585231
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercadonormita
Razón Social
TULIO DEL CARMEN GODOY CHIGUAY
R.U.T.
7.284.820-9
Sucursal
supermercadonormita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131811
Productos de lavandería
4
Unidad
Omo Chico
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad
Limpiavidrios
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
53131606
Desodorantes
2
Unidad
Desodorantes Ambiental
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.353
14111704
Papel higiénico
10
Rollo
Confort
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Par
Guantes de Goma
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.185
12131706
Cerillas
1
Paquete
Fosforo
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
Limpia Mueble
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 731
$ 731
47121701
Bolsas de basura
6
Paquete
Bolsas de Basura 60 x 110
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad
Paños Limpieza Amarillo
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
47131611
Palas para basura
1
Unidad no definida
Palas Plasticas
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
47131615
Escobillones
2
Unidad
Escobillones
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.606
$ 2.605
47131801
Limpiadores de suelos
4
Litro
Poet
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Litro
Cloro
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.395
53131608
Jabones
2
Litro
Jabón Liquido
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
Pato Purific
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.308
$ 7.311
Total Neto
$ 40.555
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.705
TOTAL OC
$ 48.260
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.