Orden de Compra. Nº4070-80-SE14 "Adq. Articulos OC 56"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4070-80-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos OC 56
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4067-7-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 35493,300265
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121501
Rotuladores de base acuosa6CajaPlumones Pizarra Azul, Negro y Rojo  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
44121706
Lápices de madera10CajaColores  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.030 $ 13.025
44121701
Lápiz pasta2CajaNegro  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807
60121535
Goma de borrar3CajaGomas de Borrar  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
27112904
Pistola de resina5UnidadPistola Silicona  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.706
31201606
Calafateos30UnidadSilicona en Barra Angosta  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
31201610
Colas10UnidadCola Fria 225 cc  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
60121109
Blocs de dibujo10UnidadMediano  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadPegamento en Barra Stick Fix  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.597
44122011
Carpetas para archivos5UnidadCartulina Entretenida  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.723
14111616
Papeles para revestimiento40PliegoPapel Volantin Distintos Blanco, Azul, Rojo y Verde  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.353
14121503
Cartulina10PliegoCartulina Blaca  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.513
14111525
Papel multiuso10PliegoCartulina Metalica  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
14111525
Papel multiuso50PliegoCartulina Diferentes Colores  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.563
14111606
Papel artístico o papel Kraft20PliegoPapel Kraf  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
60121112
Cartón piedra10PliegoCartón Piedra Grande  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.126
14111525
Papel multiuso20PliegoPapel Crepe  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
14111525
Papel multiuso10PliegoCarton Corrugado  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
14111525
Papel multiuso20PaquetePapel Lustre 16 x 16  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
Total Neto $ 186.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.493
TOTAL OC $ 222.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.