Orden de Compra. Nº
4070-80-SE14
"
Adq. Articulos OC 56
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4070-80-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Articulos OC 56
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4067-7-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Facturación
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna
Río Ibáñez
Impuesto
35493,300265
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social
BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T.
6.239.182-0
Sucursal
OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121501
Rotuladores de base acuosa
6
Caja
Plumones Pizarra Azul, Negro y Rojo
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
44121706
Lápices de madera
10
Caja
Colores
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.030
$ 13.025
44121701
Lápiz pasta
2
Caja
Negro
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.806
$ 16.807
60121535
Goma de borrar
3
Caja
Gomas de Borrar
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.866
$ 13.866
27112904
Pistola de resina
5
Unidad
Pistola Silicona
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.705
$ 14.706
31201606
Calafateos
30
Unidad
Silicona en Barra Angosta
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
31201610
Colas
10
Unidad
Cola Fria 225 cc
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.479
60121109
Blocs de dibujo
10
Unidad
Mediano
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.244
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad
Pegamento en Barra Stick Fix
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.597
44122011
Carpetas para archivos
5
Unidad
Cartulina Entretenida
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.725
$ 6.723
14111616
Papeles para revestimiento
40
Pliego
Papel Volantin Distintos Blanco, Azul, Rojo y Verde
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.360
$ 2.353
14121503
Cartulina
10
Pliego
Cartulina Blaca
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.510
$ 1.513
14111525
Papel multiuso
10
Pliego
Cartulina Metalica
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
14111525
Papel multiuso
50
Pliego
Cartulina Diferentes Colores
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.550
$ 7.563
14111606
Papel artístico o papel Kraft
20
Pliego
Papel Kraf
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
60121112
Cartón piedra
10
Pliego
Cartón Piedra Grande
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.126
14111525
Papel multiuso
20
Pliego
Papel Crepe
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
14111525
Papel multiuso
10
Pliego
Carton Corrugado
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
14111525
Papel multiuso
20
Paquete
Papel Lustre 16 x 16
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.765
Total Neto
$ 186.807
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.493
TOTAL OC
$ 222.300
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.