Orden de Compra. Nº4070-84-SE14 "Adq. Articulos de Aseo OC 61"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4070-84-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos de Aseo OC 61
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4067-5-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Aseo y Ornato
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 4567,98342
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bazar panchi
Razón Social CLAUDIA LUISA DOMKE PEREZ
R.U.T. 15.304.324-8
Sucursal bazar panchi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería4UnidadDetergente  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
10191509
Insecticidas1UnidadMata Mosca  $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.613 $ 1.613
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadCif  $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.925 $ 2.924
47131502
Paños de limpieza2UnidadTraperos  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos12UnidadCeras liquida  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.571
39101610
ampolletas de filamento3UnidadAmpolleta  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654 $ 655
47131803
Desinfectantes domésticos4LitroCloro  $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.588 $ 2.588
12131706
Cerillas3PaqueteFosforos  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
Total Neto $ 24.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.568
TOTAL OC $ 28.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.