Orden de Compra. Nº4070-98-SE08 "Adq. materiales"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4070-98-SE08
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 11-07-2008
Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas según detalle ordenes de compra N°89.-
Proveniente de Licitación 4067-12-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna -1
Impuesto 12065,76
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BIRUTA NAGELIS PURINS
R.U.T. 4.282.730-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1UnidadLápiz pastalapiz pasta, tinta para impresora, papel fotocopia y otros $ 63.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.504 $ 63.504
Total Neto $ 63.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.066
TOTAL OC $ 75.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.