Orden de Compra. Nº4072-68-SE12 "COLCHONES PARA ATENDER SIT. EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4072-68-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2012
Nombre de la Orden de Compra COLCHONES PARA ATENDER SIT. EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4072-40-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
R.U.T. 69.150.900-1
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 123737,5
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor facuse hermanos ltda
Razón Social FACUSE HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 89.298.100-0
Sucursal facuse hermanos ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221506
Colchonetas25GlobalSE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE 25 COLCHONES PARA ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN EN CLÁUSULA 12.  $ 26.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.250 $ 651.250
Total Neto $ 651.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.738
TOTAL OC $ 774.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.