Orden de Compra. Nº4074-101-AG26 "ADQ. IMPLEMENTOS Y MATERIALES DE ASEO VARIOS PARA TALLER LABORAL DE ESCUELA DIEGO PORTALES ID 4074-95-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4074-101-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. IMPLEMENTOS Y MATERIALES DE ASEO VARIOS PARA TALLER LABORAL DE ESCUELA DIEGO PORTALES ID 4074-95-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAP N°92 - 22.04.007.006 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 91008,48
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES FLOFER SPA
Razón Social TRANSPORTES FLOFER SPA
R.U.T. 77.878.593-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES FLOFER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos1GlobalADQ MATERIALES VARIOS DE ASEO PARA TALLER LABORAL DE ESC DP  $ 478.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.992 $ 478.992
Total Neto $ 478.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.008
TOTAL OC $ 570.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.