Orden de Compra. Nº4074-115-SE26 "Materiales de ferreteria EPK"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4074-115-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria EPK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4074-4-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11/26 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 142180,67226889
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN
Razón Social MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN
R.U.T. 15.194.950-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Global-01 Vidrio de 40,5x59,5 -02 Vidrio de 85.5x45,5 -08 Galones de Esmalte al agua color blanco tipo ceresita -02 Esmalte al agua negro anticorrosivo -01 Esmalte al agua rojo colonial anticorrosivo -18 Mts canales de agua lluvia de 33x3 ZincSegún contrato de sumministro $ 748.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.319 $ 748.319
Total Neto $ 748.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.181
TOTAL OC $ 890.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.