Orden de Compra. Nº4074-131-C108 "ADQUISICION DE ASTILLAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4074-131-C108
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-05-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ASTILLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE ASTILLAS PARA CALEFACCION EN SALAS DE CLASES DEL LICEO LUIS SALDES IRARRAZABAL
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL
Comuna -1
Impuesto 47739,4
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE GREGORIO MONDACA RIVERA
R.U.T. 9.056.457-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121702
Astillas de madera1GlobalAstillas de madera  $ 251.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.260 $ 251.260
Total Neto $ 251.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.739
TOTAL OC $ 298.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.