Orden de Compra. Nº4074-153-SE07 "MOVILIZACION ALUMNOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4074-153-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-07-2007
Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION ALUMNOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA ENRIQUE PUFFE, SECTOR LA AGUADA , AL LICEO LUIS SALDES IRARRZABAL DE YUMBEL, PROGRAMA "CHILE CALIFICA", A CINCO DIAS SABADOS DEL MES DE JUNIO 2007.-
Proveniente de Licitación 4074-39-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARLENE DEL PILAR ALVAREZ BRIONES
R.U.T. 11.293.464-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados)5DíaServicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados)Traslado de alumnos desde Escuela Enrique Puffe, sector La Aguada a Liceo Luís Saldes Irarrazabal de Yumbel, por cinco Sabados, al mes de Junio del 2007.- $ 22.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.635 $ 113.635
Total Neto $ 113.635
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 113.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.