|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4074-161-OC06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-11-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4074-157-CO06 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ADQUIRIR ZAPATOS ESCOLARES, ZAPATILLAS, Y OTROS PARA ALUMNOS SUBVENCION PRORETENCION |
|
Proveniente de Licitación
|
4074-157-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
|
|
R.U.T. |
69.150.902-8 |
|
Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
|
Comuna |
Yumbel
|
|
Impuesto |
295186,66 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ELENA DEL CARMEN PEREZ BRIONES
|
|
R.U.T. |
7.871.151-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111601
| los calzados son entregados en forma inmediata al igual los cambios | 1 | Global | los calzados son entregados en forma inmediata al igual los cambios | ZAPATOS ESCOLARES VARON, DAMA, ZAPATILLAS Y OTROS |
$ 1.553.614,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.553.614
|
$ 1.553.614
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.553.614
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 295.187
|
|
$ 1.848.801
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.