Orden de Compra. Nº4074-167-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-28-L121"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4074-167-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-28-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4074-28-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 195765,55
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABAST CHILE
Razón Social ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA
R.U.T. 77.222.225-4
Sucursal ABAST CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
Clavos de alambre1GlobalSE REQUIEREN ADQUIRIR HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO EN JARDINERÍA E INVERNADERO PARA ALUMNOS DE LICEO DIEGO PORTALES P. EN EJECUCIÓN DE PROYECTO MOVÁMONOS 2019 Y DE ACUERDO A DETALLES Y ESPECÍFICACIONES INDICADAS EN CLÁUSULA 13SE REQUIEREN ADQUIRIR HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO EN JARDINERÍA E INVERNADERO PARA ALUMNOS DE LICEO DIEGO PORTALES P. EN EJECUCIÓN DE PROYECTO MOVÁMONOS 2019 Y DE ACUERDO A DETALLES Y ESPECÍFICACIONES INDICADAS EN CLÁUSULA 13 $ 1.030.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030.345 $ 1.030.345
Total Neto $ 1.030.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.766
TOTAL OC $ 1.226.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.