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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4074-357-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-48-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4074-48-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
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R.U.T. |
69.150.902-8 |
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Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
646638,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Anyelo Danilo |
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Razón Social |
Anyelo Parada y Henning Ltda
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R.U.T. |
76.251.077-4 |
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Sucursal |
Anyelo Danilo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | SERVICIO OBRA VENDIDA DE MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN MURO CONTENCIÓN Y RAMPA EN PATIO, REPARACIÓN DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIA; FIJAR CUBIERTA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL LICEO C77 RÍO CLARO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13. | COMERCIAL HP14 |
$ 3.403.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.403.361
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$ 3.403.361
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Total Neto
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$ 3.403.361
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 646.639
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$ 4.050.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.