Orden de Compra. Nº4074-416-AG25 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO 4074-437-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4074-416-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO 4074-437-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 111521,64
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel70UnidadToalla de papel industrial, paquete de 2 unidades, 250 metros.  $ 4.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.120 $ 316.120
24111503
Bolsas de plástico33UnidadPaquetes de bolsa de basura de 50x70 de 10 unidades.  $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.296 $ 10.296
47131803
Desinfectantes domésticos33UnidadAerosol desinfectante de 360 cc, antibacterial.  $ 2.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.046 $ 68.046
47131615
Escobillones78UnidadEscobillones tipo Clorinda (suaves)  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
47131803
Desinfectantes domésticos36UnidadLimpiador de piso de 1 litro (tipo poet).  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.960 $ 30.960
47131618
Mopas húmedas101UnidadTrapero de toalla con ojal 50x70, microfibra.  $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.034 $ 64.034
Total Neto $ 586.956
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.522
TOTAL OC $ 698.478


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.