|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4074-53-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-02-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición 4074-37-CO08 "Adquisición Galvanos" |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 28 GALVANOS RECORDATORIOS PARA DOCENTES QUE SE ACOGEN A RETIRO VOLUNTARIO. DE ACUERDO A D.A.A. Nº 65 DE FECHA 25.02.2008. |
|
Proveniente de Licitación
|
4074-37-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
|
|
R.U.T. |
69.150.902-8 |
|
Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
119700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
LEANDRO CESAR CONCHA MUNOZ
|
|
R.U.T. |
16.711.110-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101704
| GALVANOS DE ACUERDO A CLAUSULA 8 DE TERMINOS DE REFERENCIA | 28 | Unidad | GALVANOS DE ACUERDO A CLAUSULA 8 DE TERMINOS DE REFERENCIA | ADQUISICION DE 28 GALVANOS DE CRISTAL DE 20 CMS. SEGUN CLAUSULA 8 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA |
$ 22.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 630.000
|
$ 630.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 630.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 119.700
|
|
$ 749.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.