Orden de Compra. Nº4074-559-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES LRC 4074-635-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4074-559-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES LRC 4074-635-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 90535
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2025
TítuloDescripción
FACTURA

FACTURA DEBE SER ENVIADA A CORREO macarenanovoa@yumbeleduca.cl con copia a lissethespinoza@yumbeleduca.cl. Una vez recepcionados conforme los artículos. 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEGRAFIKA CHILE SPA
Razón Social DEGRAFIKA CHILE SPA
R.U.T. 77.954.829-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEGRAFIKA CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111512
Organizador de folletos80UnidadPorta hoja acrílico tamaño oficio.  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.000 $ 464.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros50UnidadLlaveros con identificación.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 476.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.535
TOTAL OC $ 567.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.