Orden de Compra. Nº4074-571-AG25 "Adquisición de materiales varios PPCM 4074-677-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4074-571-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales varios PPCM 4074-677-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 237076,3
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2025
TítuloDescripción
FACTURA

FACTURA DEBE SER ENVIADA A CORREO macarenanovoa@yumbeleduca.cl con copia a lissethespinoza@yumbeleduca.cl. Una vez recepcionados conforme los artículos. 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES"
Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GÓMEZ
R.U.T. 9.983.363-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores1GlobalAdquisición de materiales varios según cotización adjunta (N°272), es obligatorio adjuntar cotización que detalle lo ofertado, no se recibirán pedidos incompletos y los costos de despacho son cargo del proveedor.  $ 1.247.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.247.770 $ 1.247.770
Total Neto $ 1.247.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.076
TOTAL OC $ 1.484.846


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.983.363-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.