|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4074-593-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-09-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES SEGUN CONVENIO SUMINISTRO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4074-14-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
|
|
R.U.T. |
69.150.902-8 |
|
Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
|
Comuna |
Yumbel
|
|
Impuesto |
16126,041 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-09-2016 |
|
|
|
Proveedor |
raul enrique |
|
Razón Social |
sociedad comercial las delicias limitada
|
|
R.U.T. |
76.569.894-4 |
|
Sucursal |
raul enrique |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 25 | Unidad | 25 COLACIONES ALTERNATIVA "B", SEGUN CONVENIO, CONSISTENTE EN:
UN JUGO
UN PAQUETE DE GALLETAS
UNA BARRA DE CEREAL
PARA EL DIA JUEVES 22 DE ENERO DEL 2016 , A LAS 11.00 HRS. | |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.000
|
$ 21.008
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 100 | Unidad | 100 COLACIONES, SEGUN CONVENIO, ALTERNATIVA "C", CONSISTENTE EN:
UN JUGO INDIVIDUAL
UN PAQUETE DE GALLETA
UNA LECHE INDIVIDUAL
PARA EL DIA JUEVES 22 DE SEPT. , A LAS 16.00 HRS. | |
$ 639,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.900
|
$ 63.866
|
|
|
Total Neto
|
$ 84.874
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.126
|
|
$ 101.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.