Orden de Compra. Nº4074-649-SE16 "ADQUISICION DE GALVANOS DEM."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4074-649-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GALVANOS DEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 57798,304
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASA CERREGALOS
Razón Social RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA
R.U.T. 2.765.794-K
Sucursal CASA CERREGALOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos10UnidadGALVANOS DE MADERA, PAÑO FELPA COLOR AZUL, ESCUDO DE BRONCE YUMBEL  $ 30.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.200 $ 304.202
Total Neto $ 304.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.798
TOTAL OC $ 362.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.