Orden de Compra. Nº4074-656-SE18 "COLACIONES EXTRAESCOLAR, SEGUN CONVENIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4074-656-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2018
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES EXTRAESCOLAR, SEGUN CONVENIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4074-16-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 104 del sistema 22.01.001.002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 50070,5632
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor raul enrique
Razón Social sociedad comercial las delicias limitada
R.U.T. 76.569.894-4
Sucursal raul enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos320Unidad no definidaCOLACIONES SEGUN CONVENIO SUMNISTRO, ALTERNATIVA "B" CONSISTENTE EN: UNA LECHE INDIVIDUAL 200 CC SIN SELLO UN PAN CON UNA LAMINA DE JAMON DE PAVO UNA BARRA DE CEREAL SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN: 90 COLACIONES DIA 03 DE SEPTIEMBRE, A LAS 14.00HRS. EN DEPENDENCIA DEM. 230 COLACIONES ALTERNATIVA "B", EN LAS SIGUIENTES FECHAS: LUNES 10/09/ = 46 COLACIONES MARTES 11/09/=46 COLACIONES MIERCOLES 12/09/=46 COLACIONES JUEVES 13/09/ = 46 COLACIONES VIERNES 14/09/= 46 COLACIONES   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.680 $ 263.529
Total Neto $ 263.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.071
TOTAL OC $ 313.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.