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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4074-656-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES EXTRAESCOLAR, SEGUN CONVENIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4074-16-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
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R.U.T. |
69.150.902-8 |
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Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
50070,5632 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-09-2018 |
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Proveedor |
raul enrique |
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Razón Social |
sociedad comercial las delicias limitada
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R.U.T. |
76.569.894-4 |
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Sucursal |
raul enrique |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 320 | Unidad no definida | COLACIONES SEGUN CONVENIO SUMNISTRO, ALTERNATIVA "B" CONSISTENTE EN: UNA LECHE INDIVIDUAL 200 CC SIN SELLO
UN PAN CON UNA LAMINA DE JAMON DE PAVO
UNA BARRA DE CEREAL
SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:
90 COLACIONES DIA 03 DE SEPTIEMBRE, A LAS 14.00HRS. EN DEPENDENCIA DEM.
230 COLACIONES ALTERNATIVA "B", EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
LUNES 10/09/ = 46 COLACIONES
MARTES 11/09/=46 COLACIONES
MIERCOLES 12/09/=46 COLACIONES
JUEVES 13/09/ = 46 COLACIONES
VIERNES 14/09/= 46 COLACIONES
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$ 824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 263.680
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$ 263.529
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Total Neto
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$ 263.529
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.071
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$ 313.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.