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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4074-671-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-45-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4074-45-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
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R.U.T. |
69.150.902-8 |
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Dirección de Facturación |
O'HIGGINS N° 899 |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
142100,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'HIGGINS N° 899 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2019 |
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Proveedor |
CAROL MARLENE |
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Razón Social |
CAROL MARLENE PONCE OPAZO
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R.U.T. |
14.559.788-9 |
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Sucursal |
CAROL MARLENE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 1 | Global | SE REQUIERE SERVICIO DE CÓCTEL PARA ESCUELA HÉROES DE CHILE CON MOTIVO DE CEREMONIA DE LICENCIATURA DE ALUMNOS DE 8VO AÑO, A EJECUTARSE CON RECURSOS DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL Y SEGÚN LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13. | el proveedor cuenta con la experiencia y profesionalismo que se requiere en este tipo de servicios habiéndolos realizados con anterioridad al mismo proveedor, de esta manera asegura que puede ofrecer un servicio de calidad tal y como lo describe las exige |
$ 747.899,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 747.899
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$ 747.899
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Total Neto
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$ 747.899
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.101
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$ 890.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.