Orden de Compra. Nº4074-673-SE24 "MATERIALES VARIOS FERRETERIA ESC HEROES DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4074-673-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS FERRETERIA ESC HEROES DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4074-23-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.001-22.04.010.002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 135857,98
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN
Razón Social MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN
R.U.T. 15.194.950-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1GlobalSOLICITUD N° 104 5 VIDRIO DE 91,5 X 69CM TRANSPARENTE EN 3MM 9 ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO X GALON TIPO CERECITA 100 DISCO CORTE METAL 4 1/2 8 ALAMBRE GALVANIZADO N° 20 3 DISCO CORTE PARA PAVIMENTO 14 25 KILO SOLDADURA 6011 3/32 TIPO INDURASEGUN OFERTA DE LICITACION $ 715.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.042 $ 715.042
Total Neto $ 715.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.858
TOTAL OC $ 850.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.