Orden de Compra. Nº4074-68-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-12-L122"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4074-68-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-12-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4074-12-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 717060
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2022
TítuloDescripción
CONDICIONES DE ENTREGA

O´HIGGINS #899, YUMBEL

Lunes a jueves de: 08:10 – 13:20 y de 14:15 – 17:00. Viernes de 8:10 – 13:20 y de 14:15 – 16:00. Contactar a encargada de bodega al Tel. 43-2-875841, correo macarenanovoa@yumbeleduca.cl, para coordinar entrega.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Patricio
Razón Social DIEGO LEON DIAZ
R.U.T. 16.121.436-1
Sucursal Jaime Patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141502
Colchas aislantes1GlobalSE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA HABILITACIÓN DE SALA DE MÚSICA EN ESCUELA HÉROES DE CHILE, CON CARGO A FONDOS MANTENIMIENTO 2021, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13.Se cotiza la totalidad de lo solicitado. Incluye despacho de dichos productos a Yumbel. Valor total neto es de 3.774.000 $ 3.774.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.774.000 $ 3.774.000
Total Neto $ 3.774.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 717.060
TOTAL OC $ 4.491.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.