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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4074-68-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-12-L122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4074-12-L122 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
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R.U.T. |
69.150.902-8 |
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Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 899 YUMBEL |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
717060 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 899 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-04-2022 |
| CONDICIONES DE ENTREGA | O´HIGGINS #899, YUMBEL Lunes a jueves de: 08:10
– 13:20 y de 14:15 – 17:00. Viernes de 8:10 – 13:20 y de 14:15 – 16:00. Contactar
a encargada de bodega al Tel. 43-2-875841, correo macarenanovoa@yumbeleduca.cl, para coordinar entrega. |
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Proveedor |
Jaime Patricio |
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Razón Social |
DIEGO LEON DIAZ
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R.U.T. |
16.121.436-1 |
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Sucursal |
Jaime Patricio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30141502
| Colchas aislantes | 1 | Global | SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA HABILITACIÓN DE SALA DE MÚSICA EN ESCUELA HÉROES DE CHILE, CON CARGO A FONDOS MANTENIMIENTO 2021, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13. | Se cotiza la totalidad de lo solicitado. Incluye despacho de dichos productos a Yumbel.
Valor total neto es de 3.774.000 |
$ 3.774.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.774.000
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$ 3.774.000
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Total Neto
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$ 3.774.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 717.060
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$ 4.491.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.