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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4074-95-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4074-11-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4074-11-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
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R.U.T. |
69.150.902-8 |
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Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 899 YUMBEL |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
7951330,71 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 899 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-12-2021 |
| CONDICIONES DE DESPACHO Y ENTREGA | La entrega se debe realizar de acuerdo a Cláusula 6 de las Bases Administrativas. |
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Proveedor |
DYTEC |
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Razón Social |
Desarrollos y Tecnologias DYTEC SpA.
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R.U.T. |
76.475.169-8 |
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Sucursal |
DYTEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23153302
| Fresadora para escariador | 1 | Global | SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA ESPECIALIDAD DE MADERA Y ASÍ LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO DE LOS ALUMNOS EN LA ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA DE LICEO GONZALO GUGLIELMI MONTIEL DE LA COMUNA DE YUMBEL, A TRAVÉS DE FONDOS PROVISTOS POR LA DI | Equipamiento Especialidad de Madera LGG Segun listado |
$ 41.849.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.849.109
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$ 41.849.109
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Total Neto
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$ 41.849.109
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.951.331
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$ 49.800.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.