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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4074-99-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de ferreteria EPK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4074-4-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
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R.U.T. |
69.150.902-8 |
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Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 899 YUMBEL |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
45799,26050405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 899 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-05-2026 |
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Proveedor |
MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN |
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Razón Social |
MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN
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R.U.T. |
15.194.950-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27111720
| Llave "T" para grifos | 1 | Global | -02 Llave monomando
-08 Tabla cepillada de 1x10 en 3,20 mts
-10 Union de canales de agua de 75 color blanco
-15 Ganchoss bajada de agua de 75 color blanco
-05 bajada de agua cementada de 75 blanco | Según contrato de suministro |
$ 241.049,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 241.049
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$ 241.049
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Total Neto
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$ 241.049
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.799
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$ 286.848
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.