Orden de Compra. Nº4075-10-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4075-7-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4075-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4075-7-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL DEPTO SALUD
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
R.U.T. 69.150.901-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
R.U.T. 69.150.901-K
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 21850
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHODESPACHO A DEPARTAMENTO DE SALUD, UBICADO EN CALLE O'HIGGINS N° 851 YUMBEL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVITECH CHILE SPA
Razón Social SERVITECH CHILE SPA
R.U.T. 77.151.258-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVITECH CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121904
Rellenos de tinta5PackPACK DE 4 UNIDADES DE COLORES MAGENTA, NEGRO, CIAN Y AMARILLO DE 170 MLPACK DE 4 UNIDADES DE COLORES MAGENTA, NEGRO, CIAN Y AMARILLO DE 170 ML $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
Total Neto $ 115.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.850
TOTAL OC $ 136.850


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.151.258-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.156.141-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.404.551-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 78.015.155-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.449.981-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.928.412-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.292.976-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 78.049.957-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.384.297-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.229.656-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.