Orden de Compra. Nº4075-10-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4075-2-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4075-10-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4075-2-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4075-2-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL DEPTO SALUD
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
R.U.T. 69.150.901-K
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
R.U.T. 69.150.901-K
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 718200
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE LEÑA

LA ENTREGA DEBE SER EN CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTO (CARGO DEL PROVEEDOR) Y DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CANTIDADES:

 

ESTABLECIMIENTO

CANTIDAD (ASTILLAS)

POSTA TOMECO

2.000

POSTA CANCHILLAS

1.000

POSTA RERE

1.000

POSTA RIO CLARO

2.000

POSTA LA AGUADA

2.000

CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ

10.000

TOTAL

18.000

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leña Santa Rosa
Razón Social BLANCA AURORA GUTIÉRREZ REBOLLEDO
R.U.T. 10.387.879-9
Sucursal Leña Santa Rosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121702
Astillas de madera18000UnidadSE REQUIERE LA ADQUSICIÓN DE 18.000 ASTILLAS DE LEÑA DE AROMO Y/O EUCALIPTO DE UNA MEDIDA MINIMA DE 30 CM, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 13.LEÑA CERTIFICADA SEGUN REGISTRO08-09 AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA BLANCA GUTIERREZ REBOLLEDO 10.387.879-9 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.000 $ 3.780.000
Total Neto $ 3.780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 718.200
TOTAL OC $ 4.498.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.