Orden de Compra. Nº4075-400-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4075-403-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4075-400-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4075-403-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO SALUD
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
R.U.T. 69.150.901-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
R.U.T. 69.150.901-K
Dirección de Facturación LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION - CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ
Comuna Yumbel
Impuesto 52324,48
Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION - CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO DESPACHO A CESFAM CALLE LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION - PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Farmanostica
Razón Social FARMANOSTICA SPA
R.U.T. 76.739.523-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Farmanostica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142111
Almohadas o compresas de hielo terapéuticas2UnidadCOMPRESAS DE HIDROGELCOMPRESAS DE HIDROGEL $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
42291609
Pinzas quirúrgicas3UnidadPINZA MAGILL INFANTOPEDIATRICA 14 CMPINZA MAGILL INFANTOPEDIATRICA 14 CM $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
42291609
Pinzas quirúrgicas3UnidadPINZA MAGILL GUTHMANN 20 CMPINZA MAGILL GUTHMANN 20 CM $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
42241602
Cortadores o sierras para yeso1UnidadCORTA ANILLO DE ACERO INOXIDABLE GUTHMANNCORTA ANILLO DE ACERO INOXIDABLE GUTHMANN $ 15.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
42142512
Agujas de fístula3UnidadAGUJA DESCOMPRESION TORAXICA 14G X 3,5AGUJA DESCOMPRESION TORAXICA 14G X 3,5 $ 25.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400
42142715
Kits de catéter urinario o accesorios2UnidadURINARIO FEMENINOURINARIO FEMENINO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
42142715
Kits de catéter urinario o accesorios2UnidadURINARIO MASCULINOURINARIO MASCULINO $ 2.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.852 $ 5.852
41104115
Contenedores de recogida con filtro de suero3UnidadAPURADOR DE SUERO DE 1000 MLAPURADOR DE SUERO DE 1000 ML $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.970 $ 53.970
41104112
Contenedores de recogida de orina100UnidadBOLSA RECOLECTORA ORINA 2000 MLBOLSA RECOLECTORA ORINA 2000 ML $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
Total Neto $ 275.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.324
TOTAL OC $ 327.716


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.