Orden de Compra. Nº4075-518-CM17 "COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4075-518-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
R.U.T. 69.150.901-K
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
R.U.T. 69.150.901-K
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 6404,52
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHODESPACHO A CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ CALLE LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes21 (813128) DESODORANTE AMBIENTAL SAPOLIO POTPOURRI 360 ML 818128(813128) DESODORANTE AMBIENTAL SAPOLIO POTPOURRI 360 ML ; Código: 86097FL;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDAD47 (977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060(977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: 15523;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.228 $ 15.228
Total Neto $ 33.708
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.405
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 40.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.