Orden de Compra. Nº4075-550-AG20 "COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4075-550-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
R.U.T. 69.150.901-K
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 505 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
R.U.T. 69.150.901-K
Dirección de Facturación LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION - CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ
Comuna Yumbel
Impuesto 180925,6
Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION - CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Expro Dental (CCP)
Razón Social EXPRO SUR S.A.
R.U.T. 76.393.260-5
Sucursal Expro Dental (CCP)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Barniz dental9Unidad no definidaDESINFEC P/FRESAS BETCHTOL 1L (COD 3478)DESINFEC P/FRESAS BETCHTOL 1L (COD 3478) $ 12.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.520 $ 110.520
42152425
Resinas de base para dentaduras10CajaIONOM OBTU AUTO KETAC MOLAR EASY (COD 2327)IONOM OBTU AUTO KETAC MOLAR EASY (COD 2327) $ 26.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.400 $ 264.400
51142904
Lidocaína15CajaANEST MEPISV 3% MEPI/SV VID X50 (COD 3977)ANEST MEPISV 3% MEPI/SV VID X50 (COD 3977) $ 14.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.100 $ 215.100
51142904
Lidocaína15CajaZS ANESTE LIGNOSP 2% LIDO/EPI (COD 3563)ZS ANESTE LIGNOSP 2% LIDO/EPI (COD 3563) $ 22.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.250 $ 332.250
42151504
Barniz dental3UnidadACEITE LUBRICANTE SPRAY 550 ML (COD 2363)ACEITE LUBRICANTE SPRAY 550 ML (COD 2363) $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.970 $ 29.970
Total Neto $ 952.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.926
TOTAL OC $ 1.133.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.