Orden de Compra. Nº
4075-93-SE26
"
SERVICIO MANTENCION DE SILLONES DENTALES, 4075-8-L
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4075-93-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO MANTENCION DE SILLONES DENTALES, 4075-8-L
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4075-8-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO SALUD
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
R.U.T.
69.150.901-K
Dirección de Unidad de Compra
OHIGGINS N° 851 YUMBEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
R.U.T.
69.150.901-K
Dirección de Facturación
LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION - CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ
Comuna
Yumbel
Impuesto
629637,2
Dirección de Envío de la Factura
LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION - CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ELITEC SpA
Razón Social
ELITEC SPA
R.U.T.
77.730.357-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ELITEC SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
8
Unidad
MANTENCION COMPRESOR DENTAL, SEGUN INFORME
MANTENCION COMPRESOR DENTAL, SEGUN INFORME
$ 74.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 593.176
$ 593.176
30201903
Unidades dentales
8
Unidad
MANTENCION SILLON DENTAL, SEGUN INFORME
MANTENCION SILLON DENTAL SEGUN INFORME
$ 117.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 941.176
$ 941.176
30201903
Unidades dentales
6
Unidad
MANTENCIONES SALIVEROS, SEGUN INFORME
MANTENCIONES SALIVEROS, SEGUN INFORME
$ 74.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 444.882
$ 444.882
30201903
Unidades dentales
6
Unidad
MANTENCIONES LAMPARA DE FOTOCURADO, SEGUN INFORME
MANTENCIONES LAMPARA DE FOTOCURADO, SEGUN INFORME
$ 74.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 444.882
$ 444.882
30201903
Unidades dentales
6
Unidad
MANTENCION ULTRA SONIDO, SEGUN INFORME
MANTENCION ULTRA SONIDO, SEGUN INFORME
$ 74.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 444.882
$ 444.882
30201903
Unidades dentales
6
Unidad
MANTENCION BRAKET, SEGUN INFORME
MANTENCION BRAKET, SEGUN INFORME
$ 74.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 444.882
$ 444.882
Total Neto
$ 3.313.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 629.637
TOTAL OC
$ 3.943.517
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.