Orden de Compra. Nº4075-93-SE26 "SERVICIO MANTENCION DE SILLONES DENTALES, 4075-8-L"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4075-93-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION DE SILLONES DENTALES, 4075-8-L
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4075-8-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO SALUD
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
R.U.T. 69.150.901-K
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud
R.U.T. 69.150.901-K
Dirección de Facturación LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION - CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ
Comuna Yumbel
Impuesto 629637,2
Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION N° 275 YUMBEL ESTACION - CESFAM FRANCISCO VIDAL MUÑOZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELITEC SpA
Razón Social ELITEC SPA
R.U.T. 77.730.357-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELITEC SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales8UnidadMANTENCION COMPRESOR DENTAL, SEGUN INFORME MANTENCION COMPRESOR DENTAL, SEGUN INFORME $ 74.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.176 $ 593.176
30201903
Unidades dentales8UnidadMANTENCION SILLON DENTAL, SEGUN INFORME MANTENCION SILLON DENTAL SEGUN INFORME $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941.176 $ 941.176
30201903
Unidades dentales6UnidadMANTENCIONES SALIVEROS, SEGUN INFORME MANTENCIONES SALIVEROS, SEGUN INFORME $ 74.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.882 $ 444.882
30201903
Unidades dentales6UnidadMANTENCIONES LAMPARA DE FOTOCURADO, SEGUN INFORME MANTENCIONES LAMPARA DE FOTOCURADO, SEGUN INFORME $ 74.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.882 $ 444.882
30201903
Unidades dentales6UnidadMANTENCION ULTRA SONIDO, SEGUN INFORME MANTENCION ULTRA SONIDO, SEGUN INFORME $ 74.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.882 $ 444.882
30201903
Unidades dentales6UnidadMANTENCION BRAKET, SEGUN INFORME MANTENCION BRAKET, SEGUN INFORME $ 74.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.882 $ 444.882
Total Neto $ 3.313.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 629.637
TOTAL OC $ 3.943.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.