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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4076-171-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4076-107-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4076-107-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.505.733-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Larraín Nro. 7941 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
58710 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Larraín Nro. 7941 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-04-2014 |
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Proveedor |
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Razón Social |
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R.U.T. |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25131507
| Avión de hélices privado o de negocios | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE 01 MULTIMETER PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS AERONAVES DE ESTA REPARTICIÓN, CONFORME AL APÉNDICE "A" DE LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS | EQUIPO DIGITAL REQUERIDO |
$ 309.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 309.000
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$ 309.000
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Total Neto
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$ 309.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.710
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$ 367.710
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.