Orden de Compra. Nº4076-230-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ATRIL PARA ESTANQUE DE COMBUSTIBLE DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS"
Recuerde que el responsable del pago es PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4076-230-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ATRIL PARA ESTANQUE DE COMBUSTIBLE DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Prefectura Aérea
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.505.733-0
Dirección de Facturación Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941
Comuna Santiago
Impuesto 184319
Dirección de Envío de la Factura Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad no definidaMATERIALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ATRIL PARA ESTANQUE DE COMBUSTIBLE DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS, CONFORME A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.MATERIALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ATRIL PARA ESTANQUE DE COMBUSTIBLE DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS, CONFORME A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. $ 970.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.100 $ 970.100
Total Neto $ 970.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.319
TOTAL OC $ 1.154.419


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.